退货供应商
一、适用范围
目前适用于视翰公司使用,该菜单用于处理采购合同下物料向供应商退货的审批和出库流程。
二、核心逻辑

- 业务前提:需基于已存在的采购合同及对应的合同物料明细发起退货,无对应采购合同则无法创建退货出库单;
- 库存关联:申请退货的数据受限于当前物料的已验收数量,不可超量退货;
- 数据关联:退货出库单回同步扣减对应采购合同的待出库数据,并更新物料库存台账,同时记录退货历史数据。
三、操作步骤
1、新增退货申请
(1)点击页面左上角的「新增」按钮,进入填写“退货申请”表单页面;

(2)在申请表单中填写采购基本信息的内容。选择已审批通过的采购合同,页面会自动带出采购合同相关内容。

(3)点击「关联合同明细」按钮,选择要进行退货的物料;在列表中填写本次退给供应商的数量。
注意:表单中填写的“退给供应商数量”必须小于等于“可退数量",才可正常提交。

(4)表单进入审批流程,直至审批通过。
2、创建出库单
(1)在列表上对已审批通过且要进行出库的数据,点击操作列中的「出库」按钮,进入“退货申请详情”页面

(2)点击「创建出库单」按钮,在弹窗中填写出库单对应内容,填写完成后点击「确认出库」按钮,即代表出库成功。
注意:表单中填写的“本次出库数量”必须小于“待出库数量”

3、供应商签收
供应商收到货物并且签收后,需在系统中记录签收相关信息。
(1)进入【发货签收】页面,筛选”出库类型“为”退货供应商“类型数据;

(2)选择需要要操作签收的数据,在操作列中点击「签收」按钮,上传签收单后确认签收;
4、查看退货供应商申请表单信息
(1)点击列表中的“申请单号”蓝色超链接,页面跳转退货供应商申请表单页面中;
(2)可以查看历史申请页面相关信息;
5、查看出库详情
(1)点击列表操作列上的「出库」按钮,进入出库详情页面;
(2)在详情中可以查看到”领用申请信息“、”申请物料清单及出库进度“、”出库单历史记录“等详情信息。